openstamanager/modules/fatture/modutil.php

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PHP
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<?php
use Modules\Fatture\Fattura;
/**
* Funzione per generare un nuovo numero per la fattura.
*
* @deprecated 2.4.5
*/
function get_new_numerofattura($data)
{
global $dir;
global $id_segment;
return Fattura::getNextNumero($data, $dir, $id_segment);
}
/**
* Funzione per calcolare il numero secondario successivo utilizzando la maschera dalle impostazioni.
*
* @deprecated 2.4.5
*/
function get_new_numerosecondariofattura($data)
{
global $dir;
global $id_segment;
return Fattura::getNextNumeroSecondario($data, $dir, $id_segment);
}
/**
* Calcolo imponibile fattura (totale_righe - sconto).
*
* @deprecated 2.4.5
*/
function get_imponibile_fattura($iddocumento)
{
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
return $fattura->imponibile;
}
/**
* Calcolo totale fattura (imponibile + iva).
*
* @deprecated 2.4.5
*/
function get_totale_fattura($iddocumento)
{
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
return $fattura->totale;
}
/**
* Calcolo netto a pagare fattura (totale - ritenute - bolli).
*
* @deprecated 2.4.5
*/
function get_netto_fattura($iddocumento)
{
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
return $fattura->netto;
}
/**
* Calcolo iva detraibile fattura.
*
* @deprecated 2.4.5
*/
function get_ivadetraibile_fattura($iddocumento)
{
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
return $fattura->iva_detraibile;
}
/**
* Calcolo iva indetraibile fattura.
*
* @deprecated 2.4.5
*/
function get_ivaindetraibile_fattura($iddocumento)
{
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
return $fattura->iva_indetraibile;
}
/**
* Elimina una scadenza in base al codice documento.
*/
function elimina_scadenze($iddocumento)
{
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
$fattura->rimuoviScadenze();
}
/**
* Funzione per ricalcolare lo scadenzario di una determinata fattura
* $iddocumento string E' l'id del documento di cui ricalcolare lo scadenzario
* $pagamento string Nome del tipo di pagamento. Se è vuoto lo leggo da co_pagamenti_documenti, perché significa che devo solo aggiornare gli importi.
* $pagato boolean Indica se devo segnare l'importo come pagato.
*/
function aggiungi_scadenza($iddocumento, $pagamento = '', $pagato = false)
{
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
$fattura->registraScadenze($pagato);
}
/**
* Elimina i movimenti collegati ad una fattura.
* Se il flag $prima_nota è impostato a 1 elimina solo i movimenti di Prima Nota, altrimenti rimuove quelli automatici.
*
* @param $iddocumento
* @param int $prima_nota
*/
function elimina_movimenti($id_documento, $prima_nota = 0)
{
$dbo = database();
$idmastrino = $dbo->fetchOne('SELECT idmastrino FROM co_movimenti WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND primanota='.prepare($prima_nota))['idmastrino'];
$query2 = 'DELETE FROM co_movimenti WHERE idmastrino='.prepare($idmastrino).' AND primanota='.prepare($prima_nota);
$dbo->query($query2);
}
/**
* Funzione per aggiungere la fattura in prima nota
* $iddocumento string E' l'id del documento da collegare alla prima nota
* $dir string Direzione dell'importo (entrata, uscita)
* $primanota boolean Indica se il movimento è un movimento di prima nota o un movimento normale (di default movimento normale).
*/
function aggiungi_movimento($iddocumento, $dir, $primanota = 0)
{
$dbo = database();
$fattura = Modules\Fatture\Fattura::find($iddocumento);
// Totale marca da bollo, inps, ritenuta, idagente
$query = 'SELECT data, bollo, ritenutaacconto, rivalsainps, split_payment FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
$totale_bolli = $rs[0]['bollo'];
$totale_ritenutaacconto = $rs[0]['ritenutaacconto'];
$totale_ritenutacontributi = $fattura->totale_ritenuta_contributi;
$totale_rivalsainps = $rs[0]['rivalsainps'];
$data_documento = $rs[0]['data'];
$split_payment = $rs[0]['split_payment'];
$netto_fattura = get_netto_fattura($iddocumento);
$totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento);
$imponibile_fattura = get_imponibile_fattura($iddocumento);
// Calcolo l'iva della rivalsa inps
$iva_rivalsainps = 0;
$rsr = $dbo->fetchArray('SELECT idiva, rivalsainps FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento));
for ($r = 0; $r < sizeof($rsr); ++$r) {
$qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare($rsr[$r]['idiva']);
$rsi = $dbo->fetchArray($qi);
$iva_rivalsainps += $rsr[$r]['rivalsainps'] / 100 * $rsi[0]['percentuale'];
}
// Lettura iva indetraibile fattura
$query = 'SELECT SUM(iva_indetraibile) AS iva_indetraibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
$iva_indetraibile_fattura = $rs[0]['iva_indetraibile'];
// Lettura iva delle righe in fattura
$query = 'SELECT iva FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
$iva_fattura = sum(array_column($rs, 'iva'), null) + $iva_rivalsainps - $iva_indetraibile_fattura;
// Imposto i segni + e - in base se la fattura è di acquisto o vendita
if ($dir == 'uscita') {
$segno_mov1_cliente = -1;
$segno_mov2_ricavivendite = 1;
$segno_mov3_iva = 1;
$segno_mov4_inps = 1;
$segno_mov5_ritenutaacconto = -1;
// Lettura conto fornitore
$query = 'SELECT idconto_fornitore FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore'];
if ($idconto_controparte == '') {
$idconto_controparte = setting('Conto per Riepilogativo fornitori');
}
} else {
$segno_mov1_cliente = 1;
$segno_mov2_ricavivendite = -1;
$segno_mov3_iva = -1;
$segno_mov4_inps = -1;
$segno_mov5_ritenutaacconto = 1;
// Lettura conto cliente
$query = 'SELECT idconto_cliente FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente'];
if ($idconto_controparte == '') {
$idconto_controparte = setting('Conto per Riepilogativo clienti');
}
}
// Lettura info fattura
$query = 'SELECT *, co_documenti.data_competenza, co_documenti.note, co_documenti.idpagamento, co_documenti.id AS iddocumento, co_statidocumento.descrizione AS `stato`, co_tipidocumento.descrizione AS `descrizione_tipodoc` FROM ((co_documenti LEFT OUTER JOIN co_statidocumento ON co_documenti.idstatodocumento=co_statidocumento.id) INNER JOIN an_anagrafiche ON co_documenti.idanagrafica=an_anagrafiche.idanagrafica) INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
$n = sizeof($rs);
$data = $rs[0]['data_competenza'];
$idanagrafica = $rs[0]['idanagrafica'];
$ragione_sociale = $rs[0]['ragione_sociale'];
$stato = $rs[0]['stato'];
$idmastrino = get_new_idmastrino();
// Prendo il numero doc. esterno se c'è, altrimenti quello normale
if (!empty($rs[0]['numero_esterno'])) {
$numero = $rs[0]['numero_esterno'];
} else {
$numero = $rs[0]['numero'];
}
// Abbreviazioni contabili dei movimenti
$tipodoc = '';
if ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di credito') {
$tipodoc = 'Nota di credito';
} elseif ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di debito') {
$tipodoc = 'Nota di debito';
} else {
$tipodoc = 'Fattura';
}
$descrizione = $tipodoc.' num. '.$numero;
/*
Il mastrino si apre con almeno 3 righe di solito (esempio fattura di vendita):
1) dare imponibile+iva al conto cliente
2) avere imponibile sul conto dei ricavi
3) avere iva sul conto dell'iva a credito (ed eventuale iva indetraibile sul rispettivo conto)
aggiuntivo:
4) eventuale rivalsa inps
5) eventuale ritenuta d'acconto
*/
// 1) Aggiungo la riga del conto cliente
$importo_cliente = $totale_fattura;
if ($split_payment) {
$importo_cliente = sum($importo_cliente, -$iva_fattura, 2);
}
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($importo_cliente + $totale_bolli) * $segno_mov1_cliente).', '.prepare($primanota).' )';
$dbo->query($query2);
// 2) Aggiungo il totale sul conto dei ricavi/spese scelto
// Lettura descrizione conto ricavi/spese per ogni riga del documento
$righe = $dbo->fetchArray('SELECT idconto, SUM(subtotale - sconto) AS imponibile FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).' GROUP BY idconto');
foreach ($righe as $riga) {
// Retrocompatibilità
$idconto_riga = !empty($riga['idconto']) ? $riga['idconto'] : $idconto;
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_riga).', '.prepare($riga['imponibile'] * $segno_mov2_ricavivendite).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
}
// 3) Aggiungo il totale sul conto dell'iva
// Lettura id conto iva
if ($iva_fattura != 0 && !$split_payment) {
$descrizione_conto_iva = ($dir == 'entrata') ? 'Iva su vendite' : 'Iva su acquisti';
$idconto_iva = setting('Conto per '.$descrizione_conto_iva);
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva).', '.prepare($iva_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
}
// Lettura id conto iva indetraibile
if ($iva_indetraibile_fattura != 0 && !$split_payment) {
$idconto_iva2 = setting('Conto per Iva indetraibile');
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva2).', '.prepare($iva_indetraibile_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
}
// 4) Aggiungo la rivalsa INPS se c'è
// Lettura id conto inps
if ($totale_rivalsainps != 0) {
$idconto_inps = setting('Conto per Erario c/INPS');
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_inps).', '.prepare($totale_rivalsainps * $segno_mov4_inps).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
}
// 5) Aggiungo la ritenuta d'acconto se c'è
// Lettura id conto ritenuta e la storno subito
if ($totale_ritenutaacconto != 0) {
$idconto_ritenutaacconto = setting("Conto per Erario c/ritenute d'acconto");
// DARE nel conto ritenuta
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaacconto).', '.prepare($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
// AVERE nel riepilogativo clienti
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
}
// 6) Aggiungo la ritenuta enasarco se c'è
// Lettura id conto ritenuta e la storno subito
if ($totale_ritenutacontributi != 0) {
$idconto_ritenutaenasarco = setting('Conto per Erario c/enasarco');
// DARE nel conto ritenuta
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaenasarco).', '.prepare($totale_ritenutacontributi * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
// AVERE nel riepilogativo clienti
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutacontributi * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')';
$dbo->query($query2);
}
}
/**
* Funzione per generare un nuovo codice per il mastrino.
*/
function get_new_idmastrino($table = 'co_movimenti')
{
$dbo = database();
$query = 'SELECT MAX(idmastrino) AS maxidmastrino FROM '.$table;
$rs = $dbo->fetchArray($query);
return intval($rs[0]['maxidmastrino']) + 1;
}
/**
* Ricalcola i costi aggiuntivi in fattura (rivalsa inps, ritenuta d'acconto, marca da bollo)
* Deve essere eseguito ogni volta che si aggiunge o toglie una riga
* $iddocumento int ID della fattura.
*/
function ricalcola_costiagg_fattura($iddocumento)
{
global $dir;
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
$fattura->save();
}
/**
* Questa funzione aggiunge un articolo in fattura. E' comoda quando si devono inserire
* degli interventi con articoli collegati o preventivi che hanno interventi con articoli collegati!
* $iddocumento integer id della fattura
* $idarticolo integer id dell'articolo da inserire in fattura
* $idiva integer id del codice iva associato all'articolo
* $qta float quantità dell'articolo in fattura
* $prezzo float prezzo totale dell'articolo (prezzounitario*qtà)
* $idintervento integer id dell'intervento da cui arriva l'articolo (per non creare casini quando si rimuoverà un articolo dalla fattura).
*
* @deprecated 2.4.11
*/
function add_articolo_infattura($iddocumento, $idarticolo, $descrizione, $idiva, $qta, $prezzo, $sconto = 0, $sconto_unitario = 0, $tipo_sconto = 'UNT', $idintervento = 0, $idconto = 0, $idum = 0, $idrivalsainps = '', $idritenutaacconto = '', $calcolo_ritenuta_acconto = '')
{
global $dir;
global $idddt;
global $idordine;
global $idcontratto;
$dbo = database();
if (empty($idddt)) {
$idddt = 0;
}
if (empty($idordine)) {
$idordine = 0;
}
if (empty($idcontratto)) {
$idcontratto = 0;
}
// Lettura unità di misura dell'articolo
if (empty($idum)) {
$query = 'SELECT um FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
$um = $rs[0]['valore'];
} else {
$um = $idum;
}
// Lettura iva dell'articolo
$rs2 = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_iva WHERE id='.prepare($idiva));
$iva = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs2[0]['percentuale'];
$desc_iva = $rs2[0]['descrizione'];
if (!empty($idrivalsainps)) {
// Calcolo rivalsa inps
$rs = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_rivalse WHERE id='.prepare($idrivalsainps));
$rivalsainps = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
}
if (!empty($idritenutaacconto)) {
// Calcolo ritenuta d'acconto
$query = 'SELECT * FROM co_ritenutaacconto WHERE id='.prepare($idritenutaacconto);
$rs = $dbo->fetchArray($query);
if ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP') {
$ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
} elseif ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP+RIV') {
$ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto + $rivalsainps) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
}
}
if ($qta != 0) {
$rsart = $dbo->fetchArray('SELECT abilita_serial, idconto_vendita, idconto_acquisto FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo));
$default_idconto = ($dir == 'entrata') ? setting('Conto predefinito fatture di vendita') : setting('Conto predefinito fatture di acquisto');
if ($idconto == $default_idconto) {
$idconto = $rsart[0]['idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'vendita' : 'acquisto')];
}
$idconto = empty($idconto) ? $default_idconto : $idconto;
$dbo->query('INSERT INTO co_righe_documenti(iddocumento, idarticolo, idintervento, idiva, desc_iva, iva, iva_indetraibile, descrizione, subtotale, sconto, sconto_unitario, tipo_sconto, qta, abilita_serial, idconto, um, `order`, idritenutaacconto, ritenutaacconto, idrivalsainps, rivalsainps, calcolo_ritenuta_acconto) VALUES ('.prepare($iddocumento).', '.prepare($idarticolo).', '.(!empty($idintervento) ? prepare($idintervento) : 'NULL').', '.prepare($idiva).', '.prepare($desc_iva).', '.prepare($iva).', '.prepare($iva_indetraibile).', '.prepare($descrizione).', '.prepare($prezzo).', '.prepare($sconto).', '.prepare($sconto_unitario).', '.prepare($tipo_sconto).', '.prepare($qta).', '.prepare($rsart[0]['abilita_serial']).', '.prepare($idconto).', '.prepare($um).', (SELECT IFNULL(MAX(`order`) + 1, 0) FROM co_righe_documenti AS t WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).'), '.prepare($idritenutaacconto).', '.prepare($ritenutaacconto).', '.prepare($idrivalsainps).', '.prepare($rivalsainps).', '.prepare($calcolo_ritenuta_acconto).')');
$idriga = $dbo->lastInsertedID();
/*
Fatture di vendita
*/
if ($dir == 'entrata') {
// Se il documento non è generato da un ddt o intervento allora movimento il magazzino
if (empty($idddt) && empty($idintervento)) {
add_movimento_magazzino($idarticolo, -$qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
}
}
/*
Fatture di acquisto
*/
elseif ($dir == 'uscita') {
// Se il documento non è generato da un ddt allora movimento il magazzino
if (empty($idddt)) {
add_movimento_magazzino($idarticolo, $qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
}
}
// Inserisco il riferimento del ddt alla riga
$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idddt='.prepare($idddt).' WHERE id='.prepare($idriga));
// Inserisco il riferimento dell'ordine alla riga
$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idordine='.prepare($idordine).' WHERE id='.prepare($idriga));
// Inserisco il riferimento del contratto alla riga
$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idcontratto='.prepare($idcontratto).' WHERE id='.prepare($idriga));
}
return $idriga;
}